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2020年

05月29日

09:35

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乌审旗苏力德苏木中心卫生院2020部门预算公开

        

  目录

第一部分   本部门概况......................................................................................................................................

  一、 主要职能、职责.................................................................................................................................

  二、 机构设置情况.....................................................................................................................................

  一、部门预算收支总体情况说明...............................................................................................................

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明...............................................................................................

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明..................................................................................

  四、机关运行经费安排情况说明...............................................................................................................

  五、 政府采购预算情况说明.....................................................................................................................

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明...........................................................................................

  第三部分   其他公开事项说明..........................................................................................................................

  一、国有资产占有使用情况说明...............................................................................................................    

第六部分

 2019年部门预算公开表.................................................................................................................

    

 

   

部门预算信息公开目录

   

  第一部分    本部门概一、主要职能、职责

  以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等 职能,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

  二、机构设置情况

  乌审旗苏力德苏木中心卫生院隶属于乌审旗卫生健康委员 会,为纳入 2020年部门预算编报的事业单位。

  三、

第二部分    2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 147.72 万元增加 0 元,减少 0

  支出预算 147.72 万元增加 0 元,减少 0

  (一)、2019 年部门预算收入情况说明

  部门预算收入 147.72 万元,其中:一般公共预算拨款收入

  147.72 万元,占比 100

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出 147.72 万元,其中:基本支出 147.72

  

  

99 项目支出 2.7 万元占比 1.8 主要用机构运转、专业活动等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 147.72 万元,包括:一般公共预算财政

  拨款 147.72 万元,

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、社会保障和就业类 26.68 万元,

  2、医疗卫生与计划生育支出 112.72 万元

  3、住房保障类 8.32 万元

  三、2020三公经费财政预算安排情况说明

  财政拨款三公经费支出预算 0 万元,比上年减少 0

   0 .1国()费 0 算数增加减少0 万元。2、公务接待费 0 万元, 此上年预算数减少 0 万元。3、公务用车购置及运行维护费 0 万元此上年预算增加减少0 万元。 其中,公务用车购置 0 万元 比上年预算增加减少0 万元:公务用车运行维护费 0 万元,此上年预算增加(减万)0 万元。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中:1、办公及印刷费 0 万元。2、邮电费 0 万元。3、差旅费 0 万元。4

  

  

会议费 0 万元。5、日常维修费 0 万元。6、专业材料及一般设

  备购置费 0 万元。7、公务用车运行维护费以及其他费用 0 万元。五、政府采购预算情况说明

  苏力德苏木中心卫生院政府采购经费无预算。六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  乌审旗苏力德苏木中心卫生院政府采购经费无预算。

   

   

   

  政府性基金预算支出表

  乌审旗苏力德苏木中心卫生院

  1

  科目编码

   

  科目名称

  本年政府性基金预算财政拨款支出

  编码

  

  

  

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

   

   

   

   

   

   

   

  2080505

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

   

   

   

  2080506

  208

  05

  06

  机关事业单位职业年金缴费支出

   

   

   

  2081105

  208

  11

  05

  残疾人就业和扶贫

   

   

   

  2082701

  208

  27

  01

  财政对失业保险基金的补助

   

   

   

  2082702

  208

  27

  02

  财政对工伤保险基金的补助

   

   

   

  2082703

  208

  27

  03

  财政对生育保险基金的补助

   

   

   

  2100302

  210

  03

  02

  乡镇卫生院

   

   

   

  2101102

  210

  11

  02

  事业单位医疗

   

   

   

  2210201

  221

  02

  01

  住房公积金

   

   

   

   

   

   

第三部分    其他公开事项说一、重点项目预算绩效目标情况说明

  乌审旗苏力德苏木中心卫生院未开展项目预算绩效目标。 二、国有资产占有使用情况说明

  

  

截至 2019年末,共有车辆 3 辆, 其中:机要应急车辆 3

  辆,单位价值 10 万元以上大型设备 1 台。

   

   

第四部分      名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主

  要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和

  结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事 业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作 任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和

  

  

事业发展目标所发生的支出。

  9三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车

  购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

  费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电 费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级: 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出)。

   

   

第五部分    预算公开联系方式及信息反馈渠道

   

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:思庆威   联系电话:15540342799

第六部分    2020年部门预算公开表

   

   

  详见附表:部门预算公开表。

  

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第一部分    本部门概况

  

  

一、主要职能、职责机构设置情况

  苏力德苏木位于乌审旗西部,苏木所在地距离旗政府 70 公里,南与无定河比邻、西、北面与鄂前旗、城川、昂素镇相 邻,全苏木总面积 3150 平方公里,卫生院服务半径 50 公里。

  卫生院始建于 1953 年,通过几代人的艰苦努力和各级政府卫生主管部门的关怀和大力支持,今天卫生院的发展初具规模 固定资产达 279 万,总占地面积 5100 平方米,建筑面积 1288 平方米。

  卫生院现有职工 15 人,其中正式工 12 人,地方合同制 2

  人,司机 1 名;本科 4 人,大专 7 人,副主任医师 2 人,主治

  医师 2 人,初级 10 人,医师 7 人,护士 5 人,检验师 1 名;拥有医疗设备:500mAX 光机、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、尿液分析仪、彩色超声显像诊断仪、数字式心电图机、 多参数心电监护仪、口腔综合治疗仪、电动洗胃机、麻醉机、呼吸机、心电除颤仪等医疗设备,在院内设传染病直报网络,合作医疗直报网络、全民健康档案管理系统。

  卫生院开设临床科室:内科、儿科、外科、妇产科、急救室、蒙中医科、处置室、手术室、防保科,医技科室有:药房、化验室、放射科、心电 B 超室,开展常见病多发病的诊治,、急、危重病人的救治工作,基本公共卫生服务工作。编制床位25 张,实际开放 12 张床位。

  苏力德苏木(沙尔利)辖区内有 5 个行政村和一个居委。

  昌黄嘎查位于所属苏力德苏木的西部,距离镇区 29 公里,总面

  

  

273.3 平方公里。共有 7 社,总户数为 552 户,总人口为 1682

  人。卫生室位于村委会所在地,是 2003 年成立,属标准化村卫

  生室。卫生室建筑面积 60 平方米,诊断室、药房、治疗室三室

  分离,并设置了健康教育宣传栏。现有村医 1 名。朝代嘎查位

  于所属苏力德苏木的西南部,距离镇区 21 公里,总面积 129

  平方公里。共有 4 社,总户数为 324 户,总人口为 1064 人。卫

  生室位于村委会所在地,是 2003 年成立,属标准化村卫生室。

  卫生室建筑面积 160 平方米,诊断室、药房、治疗室三室分离,

  并设置了健康教育宣传栏。现有村医 1 名。蘑菇滩村位于所属

  苏力德苏木的南部,距离镇区 11 公里,总面积 116 平方公里。

  共有 2 社,总户数为 275 户,总人口为 743 人。卫生室位于村

  委会所在地,是 2003 年成立,属标准化村卫生室。卫生室建筑

  面积 60 平方米,诊断室、药房、治疗室三室分离,并设置了健

  康教育宣传栏。现有村医 1 名。宝日呼岱嘎查位于所属苏力德

  苏木的北部,距离镇区 12 公里,总面积 31

  第二部分    2019 年部门预算收支情一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 147.72 万元比上年预算增加     万元增长 增加主要是由于本年度增加预算本单位五险一金。

  支出预算 147.72 万元,比上年支出预算增加 37.65 万元,

   40.26 ,增主要是于本年度加预算本位五险

  

  

金。

  (一)、2019 年部门预算收入情况说明

  部门预算收入 147.72 万元,其中:一般公共预算拨款收入

  147.72 万元占比 100 政府性基金预算拨款收入 0 万元 0 ;事业收入 0 万元,占比 0 ;事业单位经营收入 0 万元, 占比 0 ;,其他收入 0 万元占比 0 上年结转 0 万元占比

  0  ,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0

  (二)、2019 年部门预算支出情况说明

  部门预算支出 147.72 万元,其中:基本支出 145.02 万元,

  占比 98.17 ;项目支出 2.7 万元,占比 1.83 ;事业单位经营

  支出 0 万元,占比 0

  主要用于人员经费等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 147.72 万元,包括:一般公共预算财政

  拨款 147.72 万元,政府性基金预算财政拨款 101.9 万元,上年

  结转 45.82 万元。

   

   

  三、2019 三公经费财政预算安排情况说明

  财政拨款三公经费支出预算 0 万元,比上年增加 0

  元,增长 0 。其中:

  1、因公出国(境费用 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,

  增长 0

  

  

2、公务接待费 0 万元,比上年预算数减少 0 万元,下降

  0

  3、公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年预算增加 0

  ,增 0 中,务用 0 ,比年预算增

  加 0 ,增 0 务用运行 0 ,比

  算增加 0 万元,增长 0

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0

  元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  2019 年本单位无政府性基金支出预算第三部分    其他公开事项说明

   

  一、国有资产占有使用情况说明

  截至 2018 年末,共有车辆 3 辆, 其中:救护车 3 辆。

   

   

   

第四部分    预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

  

   

   

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:党浩     联系电话:党浩 13514875181

第五部分    2018 年部门预算公开表

   

  详见附表:部门预算公开 8 张表。

        027012乌审旗苏力德苏木中心卫生院.XLS
        项目支出绩效目标申报表(残疾人保障金)(1).xls
        项目支出绩效目标申报表(福利 费提取)(1).xls
        项目支出绩效目标申报表(新冠肺炎疫情专项)(1).xls